7月18日,集团审计部对连汽灌云公司和欣达长途客运有限公司2017年1月至5月财务管理工作进行审计,重点审计了财务管理规章制度的执行、固定资产的投资和清理。
此次审计活动,主要目的是通过深入基层,进行探讨、学习和交流,充分发挥审计的免疫系统功能,促进企业健全内部控制,规范经营管理行为,提高经济效益,促进集团公司年度目标顺利实现。这次审计的目标是强化执行力、完善内控体系、规范财务管理、实现审计的价值增值。
通过一天审计,集团审计部对公司财务管理工作给予了肯定。在今后的工作中,公司将加强对固定资产工作的管理,对固定资产动态和资金渠道将加大财务监督,确保做好财务管理的各项工作。