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江苏海建公司加强财务审计内部管控
来源:江苏海建通仁分公司 作者:高巍 浏览次数:1508 录入时间:2018-11-09

近日,江苏中瑞华会计师事务有限公司受国资委委托,对海建公司应收账款进行专项审计,海建公司高度重视此次专项审计,多次召开各分公司财务负责人会议,对审计中出现的问题认真反思,切实落实整改责任,对各单位存在的多年未收回债权实行落实到个人,积极督促经手人和当事领导进行催收,同时,完善相关规章制度,加强内部控制和管理,避免同类问题再次发生。

本次审计工作让大家充分认识到了工作中的不足,针对本次审计存在的问题,主要整改如下:

1、签署有效的书面合同,项目结束后,认真督促各项目部认真做好项目结算。

2、核实、收集债务人的主体身份信息,对债务人身份信息做好留底工作。

3、及时对账,明确双方的债权债务。

4、注意收集、保存好相关债权债务凭证。

5、选择合适的手段、方式以及时机进行追讨货款。