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交通集团审计部对中化公司进行经济效益审计
来源:交通集团 作者:万晓宇 浏览次数:1603 录入时间:2024-08-19

为充分发挥内部审计职能,进一步加强规范管理、健全内部控制、提高经济效益、维护合法权益的积极作用。交通集团审计部对中化公司开展经济效益审计工作,旨在深度剖析中化公司财务健康与运营效率,切实提升公司风险控制能力和经营管理水平。

本次审计由交通集团内部审计部门携手第三方审计机构共同完成,确保了审计流程的独立无偏与结果的公正客观。审计范围广泛而深入,细致入微地审视了中化公司的财务状况,包括获利能力、长短期偿债能力、资产管理效果、现金流量等核心财务指标,以及盈利回报、资产运营、风险防控

等成本控制策略的实施效果情况,对中化公司总体业绩进行了详细且客观的评价。

通过此次全面深入的内部审计,中化公司及时发现存在的问题并进行改进,做到举一反三、抓源治本。下一步,交通集团审计部将坚持以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,督促内审查出问题整改落实,达到“以审计促规范、以规范促质效”的预期效果,有效助力集团高质量发展。