为进一步加强汽车公司各类经营风险管控,规范财务会计核算,提高各项规章制度执行力, 4月21日,汽车公司召开审计揭示问题自查自纠工作会议,会议由计财处组织,本部各处室相关人员参加。
会上,计财处处长李艳传达了《关于印发<市交通控股集团开展审计揭示问题自查自纠工作实施方案>的通知》(连交控【2021】36号)文件精神,并指出,各处室要针对“三重一大”决策制度、内部控制、法人治理结构、人力资源管理、财务制度执行及会计核算、应收款项管理、物资采购管理、长期股权投资管理等九个方面,全面开展自查自纠,对自查中发现的问题,深刻分析问题原因,加强制度规范约束,形成工作总结报告,彻底杜绝问题再发生。
各处室参会人员表示,将高度重视此次审计自查工作,结合工作实际,主动发现问题,边自查边整改,按照时间节点,完成上报及整改工作。
